公务员出差住宿标准 2020

公务员出差住宿标准各地规定都不同,如北京高级职称差旅标准

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(1)北京市部级北京高级职称差旅标准的住宿标准为1100元,司局级住宿标准为650元,其他人员的宿标准为500元。

(2)天津市的中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县的部级的住宿标准为800元,司局级住宿标准为480元,其他人员的宿标准为320元。

(3)天津市宁河区部级的住宿标准为600元,司局级住宿标准为350元,其他人员的宿标准为320元。

扩展资料:

按照《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行〔2015〕497号)的有关规定,中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差,执行财政部制定的住宿费上限标准;到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市县出差执行地方财政部门制定的住宿费标准。

根据财政部的统一部署,目前,各地财政部门已将差旅住宿费标准细化到地市。为方便执行,我们将相关标准汇总整理后,制定北京高级职称差旅标准了《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》,现印发给北京高级职称差旅标准你们,自2016年5月1日起执行。

参考资料来源:中华人民共和国人民 *** -财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知(附件(需下载):中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表)

北京市出差补助标准

北京市出差补助标准

1、乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

2、伙食补助费, 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。

3、公杂费, 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。

4、参加会议等的差旅费,在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元

文件源

本办法自2007年1月1日起实行。财政部《关于印发〈中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定〉的通知》(财文字〔1996〕2号)同时废止。

《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2013〕531号)

《北京市党政机关差旅费管理办法》

信息源

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知

北京市财政局关于印发《北京市党政机关差旅费管理办法》的通知-公告公示-首都之窗-北京市政务门户网站

[北京市]北京高级职称差旅标准,北京公务出差标准

教授级高工是否享受副厅长及相当职级人员差旅标准

教授级高工是否享受副厅长及相当职级人员差旅标准

当于副厅级干部北京高级职称差旅标准,而教授级高级工程师是高级工程师任职资格职称里北京高级职称差旅标准的更高级别之一,但是实际待遇相差很大。

教授级高工,即教授级高级工程师。 高级工程师是中国专业技术职称工程类中北京高级职称差旅标准的高级职称,也是工程师任职资格职称里北京高级职称差旅标准的更高职称

教授级高工是否享受副厅长及相当职级人员差旅标准北京高级职称差旅标准: 相当于副厅级干部,但是实际待遇相差很大。 教授级高工,即教授级高级工程师。 高级工程师是中国专业

下发*公司工作人员差旅费开支的规定的通知

关于下发**************有限公司

工作人员差旅费开支的规定的通知

为了保证正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要北京高级职称差旅标准,根据财政部(1996)2号文件《印发(关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定)的通知》精神,结合公司实际情况,特制定本市****公司(以下简称公司)差旅费开支标准,请遵照执行。

一、 出差人员的.交通费和住宿开支标准

1、 乘座车、船、飞机和住宿等级标准:(见下表)

项目

等级标准

职务

北京高级职称差旅标准他交通

工具

住宿标准

(天/元)

下 正、副局级以及被聘任或任命的相当级别人员和教授级高级职称人员。

按实报销

300

正、副处长以及被聘任或任命的相当级别人员和高级职称人员。

按实报销[z1]

200

其余人员

三等舱

按实报销

100

2、表列其它交通工具不包括出租小汽车。

二、 出差人员的住宿费开支办法

下一页

求一份企业差旅费补贴报销制度

差旅费报销制度

为控制费用北京高级职称差旅标准,提高效率北京高级职称差旅标准,规范出差人员的审批及报销程序北京高级职称差旅标准,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

一、报销范围:

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法:

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准:

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详情请参考这里: